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春秋航空股份有限公司关于续聘财务报告审计师以及内部控制审计师

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  股票代码:601021 股票简称:春秋航空 公告编号:2015-018

  春秋航空股份有限公司关于续聘财务报告审计师以及内部控制审计师的公告

  本公司董事会及全体董事本公告内容不存在任何虚假记载、性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

  春秋航空股份有限公司(简称“公司”)于2015年3月22日召开的第二届董事会第九次会议审计通过了《关于聘任公司2015年度财务报告审计师以及内部控制审计师的议案》,拟继续聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计师以及内部控制审计师,为期一年,并请授权公司经营层具体与审计师商定年度审计费用。

  公司董事认为:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格,在其为公司年度财务报告审计、内控审计期间,能够遵循、客观、的执业准则,较好完成了公司委托的年度财务报告审计和内控审计任务,审计结果客观、,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务报告审计、内控审计的审计审计师师。

  上述事项尚需提交股东大会审议批准。

  特此公告。

  春秋航空股份有限公司董事会

  2015年3月24日

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