一、单项选择题(以下每小题各有四项备选答案,其中只有一项是正确的。本题共20分,每小题1分。)
1.为加强和规范内部审计工作,2003年3月4日审计署发布了:
A.《内部审计工作条例》
B.《内部审计基本准则》
C.《审计署关于内部审计工作的》
D.《审计署关于内部审计若干问题的暂行》
2.被审计单位为了既定目标得以顺利实现而制定并执行的各项控制政策和程序,属于内部控制要素中的:
A.控制
B.风险评估
C.控制活动
D.信息与沟通
3.下列行为中,超出国家审计机关权限的是:
A.要求被审计单位提供财务报表
B.要求被审计单位提供社会审计组织出具的审计报告
C.被审计单位正在进行的违反国家的财务收支行为
D.废止被审计单位主管部门制定的与国家法律相抵触的财政财务收支
4.下列审计中,证明力最强的是:
A.被审计单位编制的工资结算表
B.被审计单位的采购合同
C.被审计单位财务经理的口头答复
D.审计人员直接收到的函证回函
5.既能为审计人员提供工作标准,又能作为检查和评价审计工作质量规则的是:
A.审计法
B.审计法实施条例
C.审计准则
D.审计工作方案
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